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  亚世光电 002952
金时科技
日丰股份
  经营展望  
≈≈亚世光电002952≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.08.31)
    ★2021年中期
 
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
   一、报告期内公司从事的主要业务 
       (一)公司主营业务情况、主要产品及用途 
       公司主营业务为定制化液晶显示器件的设计、研发、生产和销售,主要产
品为液晶显示模组及显示屏。公司坚持细分市场定制化战略,小批量,多品种,深度
参与客户产品定制是公司的经营特色。 
       新型显示产业技术含量高,创新迭代迅速,公司以中小尺寸的液晶显示屏
及模组为主要产品,专注于工控仪器仪表、通讯终端、办公室自动化、医疗器械、家
用电器、汽车显示、金融器具、安防等细分领域,产品较少涉及手机等消费电子。公
司紧跟市场需求及行业前沿技术,以一站式的设计、研发及生产服务满足客户高品质
及个性化需求,为客户提供高品质、高可靠性、高稳定性的产品及服务,公司主要客
户遍及德国、美国、日本和中国大陆等多个国家和地区。 
       2021年上半年,公司实现营业收入256,007,863.82元,同比增长19.41%;
营业成本214,183,137.56元,同比增长36.29%;归属于挂牌公司股东的净利23,029,3
91.64元,同比降低56.52%。报告期毛利有所下降,下降的主要原因是:1、本期收入
规模有较大幅度增长,成本随之同步增长。公司收入构成中外销占比较大,而2021年
人民币对美元汇率持续下跌,外销业务的收入增长幅度未能超过成本的增长幅度,导
致毛利下降。2、TFT、IC等主要原材料价格上涨,导致营业成本增长,毛利下降。报
告期净利润下降,下降的主要原因是毛利下降,以及上年同期公司收到辽宁省支持企
业上市发展专项资金1,000万元,也一定程度上抬高了上年同期的净利润基数,本期
净利润下降幅度较大。 
       (二)公司主要经营模式 
       公司所处行业具有明显的定制化生产特点,公司的经营模式均围绕该特点
形成。 
       1、采购模式 
       公司根据订单的排产情况进行原材料采购,根据原材料的通用性不同,采
购模式略有差异。对于通用性原材料,公司一般逐月向供应商下订单,订单数量根据
生产需求、安全库存量及目前库存量确定;对于专用性原材料,公司一般以近期排产
的订单需求为基础,结合交货期情况进行采购。 
       公司原材料主要为导电玻璃、液晶、TFT面板、背光源、偏光片、驱动IC、
FPC等。公司的原材料采购依托ERP系统,根据客户的订单采购相关原材料。报告期内
,公司主要原材料价格波动较大,为防止原材料市场价格波动带来的风险,公司密切
关注核心原材料价格变化趋势,并根据客户需求提前安排库存。 
       公司制订了《材料物资采购管理规定》、《采购控制程序》、《仓储管理
控制程序》、《进货检验控制程序》、《外部供方管理控制程序》等制度,严格控制
供应商的筛选程序和原材料采购行为。对品质入库检验判定不合格的原辅材料,采购
部将根据《不合格来料处理规定》要求供应商进行纠正预防和改进。公司重视对供应
商的选择,对质量、品牌、价格、付款方式等因素权衡考量,逐年对供应商合作情况
进行跟踪评比,并对供应商进行分类管理及评审,与综合实力较强的供应商建立长期
合作关系,加深合作。 
       2、生产模式 
       公司生产为“订单生产”模式,生产过程呈现小批量、多品种及定制化的
特点。产品的设计、生产及质量控制环节皆围绕定制化特点开展。 
       为满足客户的供应要求,公司各部门通过ERP系统信息化管理生产各项流程
。市场部接到客户订单信息后,通知计划部做合同评审,采购部回复材料采购交期,
制造部回复生产交期,设计部、工艺部、品质部负责样品交期。合同评审通过后,将
订单中设计参数、原材料类型、产品数量等信息录入ERP系统工单。制造部根据工单
领取原辅材料,按照作业指导书进行生产,品质部、工艺部对生产过程的质量进行验
证和控制。 
       公司拥有经验丰富的研发设计团队,熟悉液晶显示器制造技术及各类应用
产品的显示解决方案。针对每个客户对不同产品的个性化需求,技术人员通过自主研
发,与客户技术交流等方式,快速准确把握客户的产品需求,将客户产品构想转化成
液晶显示器制造方案,并试制样品供客户检测。 
       在产品设计的同时,公司不断优化设计流程,对产品设计进行模块化管理
,从而有效节省了设计资源,并对产品设计方案中的物料进行标准化,以降低供应链
管理难度及物料采购、库存成本。 
       公司高度重视质量控制,对产品质量控制从产品设计开始,涵盖物料采购
、生产过程管理、生产过程中的质量检测、出货质量抽检等环节,确保产品设计合理
、生产设备调试准确、生产工艺到位,以提升产品质量。公司通过不断改进工艺技术
、购置更精良的设备等方式提升产品一次性合格率。对于经客户检测不合格产品,公
司亦制订了相应的返修服务流程,确保公司产品质量满足客户需求。 
       3、销售模式 
       公司采取以销定产的经营模式,主要客户分为两大类:生产厂商和技术服
务商。该分类只是从客户的经营特点进行区分,对公司的生产销售没有实质性影响。
 
       公司对两类客户采取的销售模式无本质区别,均为买断式销售,不存在经
销或代销的情况。生产前,公司会与客户签订买断式销售合同或订单,约定销售价格
、数量、发货日期、支付条款、送货方式等条款。公司根据客户的采购订单,安排原
材料采购、订单生产及产品交货。 
       (三)行业情况 
       液晶显示技术与其他类型的平板显示器件相比,具有工作电压低、功耗小
、分辨率高、抗干扰性好、大规模生产技术成熟、成本较低等优点,随着技术更迭,
科技进步,液晶显示产品的应用领域将更加多元化,目前液晶显示器已成为平板显示
技术产业的主导产品。 
       我国液晶显示器件在本土和全球的市场份额正在不断提升,逐步形成以国
内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局。液晶显示作为平板显示的
重要分支,是国家长期重点支持发展的产业,近年来我国政府对液晶显示产业给予了
高度重视,出台了一系列产业政策、法规以促进行业健康、快速发展。 
     
       二、核心竞争力分析 
     (一)人才优势 
     人才是公司发展的基础,公司高度重视人才队伍建设,尤其是管理及研发人才
。公司建立了系统的梯队人才培养机制和人才引进、竞争机制,从制度层面为公司人
才战略提供保障。 
     公司主要股东及高层管理人员均长期从事本行业的经营、管理工作,团结协作
,积累了丰富的公司发展所需的管理、技术、商务等专业知识,建立了明晰的市场定
位及发展规划,成为公司长期稳定发展的重要基础。 
     公司拥有一支专业的研发团队,核心成员大部分拥有高等学历和丰富的实践经
验。大部分员工长期在液晶显示行业从业,对行业的产业特性、经营特点、管理模式
、业务流程等有深入、全面的理解和把握。 
     稳定、专业的管理及技术团队,帮助公司在行业内形成较强的竞争优势,是公
司与主要客户保持稳固合作关系的重要保障。 
     (二)客户资源优势 
     公司主要经营管理人员从事液晶显示行业超过20年,积累了丰富的客户资源。
报告期内,公司与客户之间建立了长期稳定合作关系,前十大客户及其销售占比较为
稳定。 
     公司高度重视客户的开发与维护,产品覆盖欧美、日韩等20多个国家和地区,
是三星、欧姆龙及GIGASET等众多国际知名企业供应商。公司产品在欧洲、美洲、亚
洲各区域市场覆盖相对均衡,客户资源结构合理,既有重点长期合作的国际一流企业
,也有不断成长发展的潜力客户。公司利用客户在行业内的影响力,通过为客户提供
优质的产品和服务对公司品牌进行推广,从而获得新的业务机会,实现公司业务的良
性增长。公司通过技术创新以及提供优质的产品与服务,在行业内树立了较好的品牌
形象,客户资源较为稳定,为公司贡献了长期稳定的收入,对公司开拓新市场也有积
极作用。 
     (三)技术创新优势 
     公司作为高新技术企业,坚持自主创新,积极运用前沿技术,不断研发能满足
用户需求的产品,保持较强的自主创新能力以及快速的产品和技术更新。公司是辽宁
省经济和信息化委员会认定的辽宁省企业技术中心,设有专门的研发中心,创造了良
好的研发条件和环境,并与辽宁科技大学等院校建立了紧密的合作关系。公司能够研
发和生产高、中、低档各规格型号的液晶显示器件,产品结构合理、齐全,既能生产
各类标准品,也能按照客户需求研发生产各类定制产品。经过多年的发展,公司在行
业内已经积累了一定的技术及品质优势。截至报告期末,公司及其子公司已获得境内
专利97项(其中发明专利13项,实用新型专利84项)。 
     (四)管理优势 
     1、全面严格的质量管理 
     良好的质量管理体系是公司赢得客户信任、建立长期稳定合作关系的重要基础
。在产品生产和质量管理方面,公司有成套完整的生产和质量管理制度文件进行指导
作业,制订了一系列品质管理流程制度文件,实现产品生产全过程的程序化、流程化
、精细化管理,并严格按照相应检验标准进行质量控制,降低流程风险。公司取得了
ISO9000质量管理体系认证证书、ISO14000环境管理体系认证证书以及国际汽车工作
组(IATF)ISO/TS16949质量管理体系认证。 
     2、信息化的全流程管理 
     公司在香港、上海、深圳、鞍山分别设立了全资子公司,可以积极响应市场变
化并迅速抓住发展趋势,公司结合自身生产组织管理经验,通过ERP企业资源计划系
统,将业务过程中各个流程信息化链接,对内链接各个业务部门,组织采购、生产,
对外维护销售订单,快速响应客户需求。订单信息、工单计划、采购计划、库存清单
、入库单、销货单等各项信息及时准确完整的在各环节间传递,实现动态化、批量化
的生产管理。信息化全流程管理协助公司解决了高速发展带来的管理困难,大幅度提
升了公司的生产经营效率。 
     
       三、公司面临的风险和应对措施 
     1、原材料供应风险 
     原材料的及时有效供应是保证公司产品生产快速稳定的必要条件,公司拥有较
为完善和稳定的供应链,与主要原材料供应商均保持长期稳定的合作关系,报告期内
未发生重大变化。 
     公司采购的原材料主要为TFT显示屏、偏光片、液晶、背光源、液晶驱动集成电
路、印刷电路板、导电玻璃等。因直接材料在公司主营业务成本中占比较高,产品成
本受原材料价格波动影响较大。 
     公司在承接客户订单时会综合考虑原材料价格等因素进行报价,如果原材料的
市场供应情况和价格出现大幅波动,以及供货渠道发生重大变化,而公司又不能灵活
调整产品销售价格时,会对公司经营业绩产生一定影响。 
     2、客户相对集中风险 
     公司产品主要用于办公自动化设备、通讯终端产品、家用电器、工控仪器仪表
及医疗器械等。2021年上半年,公司前5大客户销售总额占当期销售总额的比例为35.
85%,销售客户较为集中。目前,公司的生产经营并不依赖某一或某几个客户,但如
果主要客户的经营情况或主要客户与公司之间合作关系出现不利变化,可能会影响到
公司的短期经营业绩及现金流状况。 
     目前来看,相对集中的客户增强了公司产品的销售稳定性,但一旦出现不利变
化,会在短期内显著增加公司市场及销售风险。 
     3、境外市场风险 
     报告期内,公司境外销售占比较高,境外市场是公司销售的重点,经过多年的
海外市场拓展,公司与美国、欧洲、日本、韩国等国家或地区的客户建立了良好的合
作关系,主要客户较为稳定。未来,如果公司在产品质量控制、交货期、产品设计、
供应价格等方面不能持续满足客户需求,或者公司主要出口国或地区市场出现大幅度
波动,出口市场所在国家或地区的政治经济形势、贸易政策等发生重大变化以及这些
国家、地区与我国政治、外交、经济合作关系发生变化,均会对公司的经营造成不利
影响。 
     4、汇率波动风险 
     报告期内,公司境外销售占比较高且主要以美元结算。美元对人民币汇率波动
直接影响到公司以人民币计价的销售收入,同时还会形成汇兑损益。随着募集资金投
资项目的建成投产,海外销售规模将进一步扩大,如果美元对人民币汇率波动幅度加
大,可能会给公司经营业绩带来一定的不利影响。 
     5、募集资金投资项目实施风险 
     公司发行所募集的资金主要用于工控与车载液晶显示屏生产线项目、细分市场
定制化光电显示组件生产线项目和研发中心建设项目。虽然公司已结合市场环境、客
户需求和行业发展等因素对募集资金投资项目进行了充分的可行性研究,但项目的成
功实施有赖于市场、资金、技术、管理等各方面因素的协同配合,上述任一因素的重
大变化都可能导致募投资金项目无法按原计划顺利实施,这将有可能造成项目成本增
加、投产后无法实现预期的市场回报等不利情况的出现,使公司面临募集资金投资项
目无法达到预期收益的风险。


    ★2020年年度
 
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
   一、概述 
       公司主要产品为中小尺寸的液晶显示屏及模组,以工控仪器仪表、通讯终
端、办公室自动化、医疗器械、家用电器、汽车显示、金融器具、安防等细分应用领
域为切入点,以小批量、多品种和深度参与客户产品定制为特色,致力于为客户提供
高品质、高可靠性、高稳定性的产品及服务。 
       2020年全年公司研发投入16,310,571.55元,同比下降1.54%;营业收入464
,285,227.44元,同比增长3.84%;营业成本350,333,263.39元,同比增长8.63%;归
属于挂牌公司股东的净利86,258,912.69元,同比增长6.18%。报告期毛利有所下降,
下降的主要原因是:1、一直以来公司外销毛利高于内销,由于疫情影响,公司外销
占比有所下降;2、由于贸易战影响,以及IC等主要原材料价格上涨,外销毛利略有
下降。报告期净利润有所增长,增长的主要原因是政府补助及投资收益增加。未来随
着“工业4.0”、“中国制造2025”及“工业互联网”等制造业的发展升级,显示屏
在工业仪器仪表及装备制造业中的需求将持续扩大,工业控制类仪器仪表液晶显示屏
及模组的市场空间仍将保持稳定增长。随着数字汽车和智能汽车的日益发展,车载系
统用液晶面板市场规模将迅速增长。随着办公自动化及家居智能化的发展,一些原不
需要液晶显示屏的传统办公产品及家电产品增加液晶屏已成为一种趋势。新冠肺炎病
毒的蔓延,也从客观上刺激了人类对医疗器械的需求,从而带动了医用显示器的需求
增长。互联网技术的发展,更使得消费电子、工业仪器、医疗器械及办公用具等领域
越来越多的使用液晶显示器,以满足其智能化、数字化要求。在此情况下,随着公司
募投项目的竣工并投入使用,势必带来公司产品应用领域的进一步扩大、营收的增长
和产品质量的提高,进而大幅提高公司的盈利能力。 
     
       二、核心竞争力分析 
       (一)人才优势 
       人才是公司发展的基础,公司高度重视人才队伍建设,尤其是管理及研发
人才。公司建立了系统的梯队人才培养机制和人才引进、竞争机制,从制度层面为公
司人才战略提供保障。 
       公司主要股东及高层管理人员均长期从事本行业的经营、管理工作,团结
协作,积累了丰富的公司发展所需的管理、技术、商务等专业知识,建立了明晰的市
场定位及发展规划,成为公司长期稳定发展的重要基础。 
       公司拥有一支专业的研发团队,核心成员大部分拥有高等学历和丰富的实
践经验。大部分员工长期在液晶显示行业从业,对行业的产业特性、经营特点、管理
模式、业务流程等有深入、全面的理解和把握。 
       稳定、专业的管理及技术团队,帮助公司在行业内形成较强的竞争优势,
是公司与主要客户保持稳固合作关系的重要保障。 
       (二)客户资源优势 
       公司主要经营管理人员从事液晶显示行业超过20年,积累了丰富的客户资
源。报告期内,公司与客户之间建立了长期稳定合作关系,前十大客户及其销售占比
较为稳定。 
       公司高度重视客户的开发与维护,产品覆盖欧美、日韩等20多个国家和地
区,是三星、欧姆龙及GIGASET等众多国际知名企业供应商。公司产品在欧洲、美洲
、亚洲各区域市场覆盖相对均衡,客户资源结构合理,既有重点长期合作的国际一流
企业,也有不断成长发展的潜力客户。公司利用客户在行业内的影响力,通过为客户
提供优质的产品和服务对公司品牌进行推广,从而获得新的业务机会,实现公司业务
的良性增长。公司通过技术创新以及提供优质的产品与服务,在行业内树立了较好的
品牌形象,客户资源较为稳定,为公司贡献了长期稳定的收入,对公司开拓新市场也
有积极作用。 
       (三)技术创新优势 
       公司作为高新技术企业,坚持自主创新,积极运用前沿技术,不断研发能
满足用户需求的产品,保持较强的自主创新能力以及快速的产品和技术更新。公司是
辽宁省经济和信息化委员会认定的辽宁省企业技术中心,设有专门的研发中心,创造
了良好的研发条件和环境,并与辽宁科技大学等院校建立了紧密的合作关系。公司能
够研发和生产高、中、低档各规格型号的液晶显示器件,产品结构合理、齐全,既能
生产各类标准品,也能按照客户需求研发生产各类定制产品。经过多年的发展,公司
在行业内已经积累了一定的技术及品质优势。截至报告期末,公司及其子公司已获得
境内专利100项(其中发明专利13项,实用新型专利87项)。 
       (四)管理优势 
       1、全面严格的质量管理 
       良好的质量管理体系是公司赢得客户信任、建立长期稳定合作关系的重要
基础。在产品生产和质量管理方面,公司有成套完整的生产和质量管理制度文件进行
指导作业,制订了一系列品质管理流程制度文件,实现产品生产全过程的程序化、流
程化、精细化管理,并严格按照相应检验标准进行质量控制。公司取得了ISO9000质
量管理体系认证证书、ISO14000环境管理体系认证证书以及国际汽车工作组(IATF)
ISO/TS16949质量管理体系认证。 
       2、信息化的全流程管理 
       经过多年实践探索,公司结合自身生产组织管理经验,通过ERP企业资源计
划系统,将业务过程中各个流程信息化链接,对内链接各个业务部门,组织采购、生
产,对外维护销售订单,快速响应客户需求。订单信息、工单计划、采购计划、库存
清单、入库单、销货单等各项信息及时准确完整的在各环节间传递,实现动态化、批
量化的生产管理。信息化全流程管理协助公司解决了高速发展带来的管理困难,大幅
度提升了公司的生产经营效率。 
     
       三、公司未来发展的展望 
       (一)行业格局 
       液晶显示技术与其他类型的平板显示器件相比,具有工作电压低、功耗小
、分辨率高、抗干扰性好、大规模生产技术成熟、成本较低等优点,并且由于价格不
断降低,产品应用领域迅速扩大,目前液晶显示器已成为平板显示技术产业的主导产
品。 
       液晶显示作为平板显示的重要分支,是国家长期重点支持发展的产业,近
年来我国政府对液晶显示产业给予了高度重视,出台了一系列产业政策、法规以促进
行业健康、快速发展。2010年《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》
,提出“着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业”;
2018年11月国家统计局在《战略性新兴产业分类(2018)》中将显示器制造纳入战略
性新兴产业。在国家产业政策的鼓励和支持下,我国液晶显示行业有望迎来产业整合
、技术升级和应用拓展的快速发展时期。 
       (二)行业趋势 
       我国液晶显示器件在本土和全球的市场份额正在不断提升,逐步形成以国
内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局。根据赛迪咨询预计,在消
费需求释放和平板显示器件产品国际竞争力不断提升的推动下,中国液晶显示器件产
品的产业规模将保持在1,000亿元以上,同时在消费者需求不断提升和市场竞争加剧
推动下,新生产线将继续建设,已经建成的生产线的生产规模将不断增加,从而推动
中国液晶显示产业继续保持增长的态势。 
       作为平板显示器的主流产品,液晶显示器件因其优越的综合性能,已成为
各类工业设备、家电用品、医疗器械、消费电子品主流的显示技术。随着互联网及信
息技术行业的高速发展,液晶显示器的应用将进一步扩大。在平板显示器中,其它类
型的显示器由于技术、性能、成本等原因,其应用面相对较为狭窄,未来较长一段时
间难以影响液晶显示器的主导地位,预计液晶显示器的应用将进一步扩大,并拥有较
长的生命周期。 
       (三)公司发展战略 
       公司将以现有扎实的产业技术应用能力和优秀的品质保障能力为依托,进
一步推行客户至上理念,在质量保障、交期支持及增值服务等方面支撑客户的需求,
提升公司与客户之间的紧密关系。 
       公司将以工控仪器仪表、通讯终端、办公室自动化、医疗器械、家用电器
、汽车显示、金融器具、安防、娱乐等细分应用领域为切入点,以小批量、多品种和
高标准设计服务为特色,致力于为客户提供高品质、高可靠性、高稳定性的产品及服
务。 
       公司已同EINK元太科技进行战略合作,开展并扩大电子纸业务,公司将持
续增加电子纸产能,不断扩大电子纸的市场份额及推广电子纸的市场应用,为客户提
供电子纸产品的一站式服务。 
       公司将以全球市场为目标,做好市场调研,掌握市场需求变化,提高销售
预测的精确度。公司还将继续坚持在定制化细分市场深耕细作,协助老客户对其产品
的升级换代,让公司自身的研发实力与客户一同成长,进一步巩固现有客户的良好合
作关系,取得不可替代的产品地位。同时充分发挥上海和深圳全资子公司在不同地区
的区域优势,开发新客户和新产品,推动公司持续稳定发展。 
       (四)经营计划 
       2021年度,公司将持续提升经营管理能力,紧抓行业机遇,加快产品规模
和技术档次的提升,强化企业核心竞争力,促使企业进一步实现高质量发展。新年度
主要工作计划如下:(1)积极推进公司募投项目的建设进度;(2)持续关注新型显
示行业的技术发展趋势,在产品创新、技术改进等方面加大技术投入,不断提高技术
优势和核心竞争力;(3)在巩固现有国内外市场基础上,深入挖掘高附加值产品订
单,谋求优质客户增量订单,促进公司主业升级及产业链价值提升;(4)强化成本
管控,通过建立有效的成本和费用考核体系,对采购、生产、销售等各方面进行管控
,加大成本、费用控制力度,提高公司利润率;(5)加强人才队伍建设,完善人才
激励体系,充分激发员工活力,为未来储备发展管理人才。 
       (五)公司可能面对的风险 
       1、原材料供应风险 
       原材料的及时有效供应是保证公司产品生产快速稳定的必要条件,公司拥
有较为完善和稳定的供应链,与主要原材料供应商均保持长期稳定的合作关系,报告
期内未发生重大变化。 
       公司采购的原材料主要为TFT显示屏、偏光片、液晶、背光源、液晶驱动集
成电路、印刷电路板、导电玻璃等。因直接材料在公司主营业务成本中占比较高,产
品成本受原材料价格波动影响较大。 
       公司在承接客户订单时会综合考虑原材料价格等因素进行报价,如果原材
料的市场供应情况和价格出现大幅波动,以及供货渠道发生重大变化,而公司又不能
灵活调整产品销售价格时,会对公司经营业绩产生一定影响。 
       2、客户相对集中风险 
       公司产品主要用于办公自动化设备、通讯终端产品、家用电器、工控仪器
仪表及医疗器械等。2020年,公司前5大客户销售总额占当期销售总额的比例为40.21
%,销售客户较为集中。目前,公司的生产经营并不依赖某一或某几个客户,但如果
主要客户的经营情况或主要客户与公司之间合作关系出现不利变化,可能会影响到公
司的短期经营业绩及现金流状况。 
       目前来看,相对集中的客户增强了公司产品的销售稳定性,但一旦出现不
利变化,会在短期内显著增加公司市场及销售风险。 
       3、境外市场风险 
       报告期内,公司境外销售占比较高,境外市场是公司销售的重点,经过多
年的海外市场拓展,公司与美国、欧洲、日本、韩国等国家或地区的客户建立了良好
的合作关系,主要客户较为稳定。未来,如果公司在产品质量控制、交货期、产品设
计、供应价格等方面不能持续满足客户需求,或者公司主要出口国或地区市场出现大
幅度波动,出口市场所在国家或地区的政治经济形势、贸易政策等发生重大变化以及
这些国家、地区与我国政治、外交、经济合作关系发生变化,均会对公司的经营造成
不利影响。 
       4、汇率波动风险 
       报告期内,公司境外销售占比较高且主要以美元结算。美元对人民币汇率
波动直接影响到公司以人民币计价的销售收入,同时还会形成汇兑损益。随着募集资
金投资项目的建成投产,海外销售规模将进一步扩大,如果美元对人民币汇率波动幅
度加大,可能会给公司经营业绩带来一定的不利影响。 
       5、募集资金投资项目实施风险 
       本次发行募集资金主要用于工控与车载液晶显示屏生产线项目、细分市场
定制化光电显示组件生产线项目和研发中心建设项目。虽然公司已结合市场环境、客
户需求和行业发展等因素对募集资金投资项目进行了充分的可行性研究,但项目的成
功实施有赖于市场、资金、技术、管理等各方面因素的协同配合,上述任一因素的重
大变化都可能导致募投资金项目无法按原计划顺利实施,这将有可能造成项目成本增
加、投产后无法实现预期的市场回报等不利情况的出现,使公司面临募集资金投资项
目无法达到预期收益的风险。

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